Determina PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO N. 17 del 25/02/2015
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Liquidazione fatture servizio manutentivo.
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227,41
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-Determina
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Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, PRODUTTIVI, E DEL TEMPO LIBERO N. 4 del 22/01/2015
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Approvazione preventivo SDR sas per materiale di pulizia scuole.
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97,60
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-Determina -Stipula contratto RDO -RdO_722202_RiepilogoPA -Offerta Economica Sdr Sas Di Schiapparelli Daniele C T722202 L1
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Determina PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO N. 36 del 29/03/2014
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FORNITURA DI FIORI PER AIUOLE: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
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-Determina
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Determina PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO N. 34 del 25/03/2014
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Pagamento parcelle per redazione variante parziale n. 2 al P.R.G.C. - Architetto Pandolfo Orazio e Geologo Bartolini Roberto.
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4.105,30
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-Determina
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Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, PRODUTTIVI, E DEL TEMPO LIBERO N. 20 del 25/02/2014
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LIQUIDAZIONE FATTURE
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697,85
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-Determina
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Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, PRODUTTIVI, E DEL TEMPO LIBERO N. 19 del 19/02/2014
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LIQUIDAZIONE NOTA INFORMATIVA PROPOSTA DI PARCELLA EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO NCTM PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE PRESTATA A FAVORE DEL COMUNE DI BALMUCCIA
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4.601,73
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-Determina
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Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, PRODUTTIVI, E DEL TEMPO LIBERO N. 18 del 19/02/2014
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IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ROSSA PER LOCAZIONE MACCHINA COPY PRINT DELLA DITTA CAST OFFICE SOLUTION
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1.447,90
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-Determina
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Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, PRODUTTIVI, E DEL TEMPO LIBERO N. 17 del 18/02/2014
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Aggiudicazione richiesta di offerta n. 421717 - materiale di pulizia e igiene - alla Ditta SDR sas di Schiapparelli Daniele & C..
CIG: Z2E0DD8401.
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220,61
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-Determina -Materiale pulizia scuole.pdf -stipulaRDO_t421717_l1_p859406.pdf.p7m -Offerta Economica Sdr Sas Di Schiapparelli Daniele C T421717 L1.pdf -RdO_421717_RiepilogoPA.pdf
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Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, PRODUTTIVI, E DEL TEMPO LIBERO N. 14 del 05/02/2014
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TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM
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329,40
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-Determina
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Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, PRODUTTIVI, E DEL TEMPO LIBERO N. 13 del 05/02/2014
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IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2014
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1.671,40
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-Determina
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