Per tipo atto

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE

N° AlboPeriodo di pubblicazioneAttoRichiedenti
1150
2024
07/11/2024
22/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 339 del 22/10/24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E OPERAZIONI DI REVISIONE, AUTOMEZZO “BREMACH NGR 35 – TARGATO BB273SF” – OFFICINA TECNOMOTORS DI MANIEZZO ENRICO. BORGOSESIA (VC).
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1148
2024
07/11/2024
22/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 335 del 21/10/24
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA CORDAR VALSESIA S.P.A. - SERRAVALLE SESIA - ACCONTO SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2024.
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1147
2024
07/11/2024
22/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 334 del 21/10/24
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE IDROCENTRO S.P.A. - TORRE SAN GIORGIO (CN) - ACQUISTO MATERIALI EDILI
UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE
1146
2024
07/11/2024
22/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 333 del 21/10/24
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA BOTANY S.R.L. - CANDELO (BI) - III° TRIMESTRE 2024 CONVENZIONE CASA DELL'ACQUA.
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1142
2024
07/11/2024
22/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 287 del 16/08/24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE ULTIMA ISTANZA – DITTA HERA COMM S.P.A. – IMOLA (BO).
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1141
2024
07/11/2024
22/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 228 del 02/07/24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI/INDENNIZZI PER OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE 2024 – REGIONE PIEMONTE
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1137
2024
31/10/2024
15/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 347 del 28/10/24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTE AULE SCUOLA ELEMENTARE - COMPLETAMENTO - DITTA IDROCENTRO SPA - 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)
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1134
2024
31/10/2024
15/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 344 del 23/10/24
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 2024 - C.O.VE.VA.R. - VERCELLI
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1132
2024
31/10/2024
15/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 338 del 22/10/24
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE CLINICA SAN PIETRO DI VERONA VET S.R.L. - VERONA - DEDOTTE NOTE DI CREDITO
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1131
2024
31/10/2024
15/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 337 del 22/10/24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, RIMBORSO 50% SPESE SERVIZIO IDRICO – GALLINA COSTANZA – ACCONTO ANNO 2024.
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1123
2024
29/10/2024
13/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 343 del 23/10/24
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA C.O.VE.VA.R - VERCELLI - FATTURAZIONE QUOTA FISSA MENSILE RACCOLTA E TRASPORTO ANNO 2024
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1122
2024
29/10/2024
13/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 342 del 23/10/24
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA SMALTIMENTI MESE DI GIUGNO 2024 - C.O.VE.VA.R. - VERCELLI
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1121
2024
29/10/2024
13/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 340 del 22/10/24
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA INTERVENTO TRIMESTRALE DI VERIFICA FUNI E CATENE SU MONTAFERETRI - CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C. - CASELLE TORINESE (TO)
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1119
2024
29/10/2024
13/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 336 del 21/10/24
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE NOVA AEG S.P.A. - VERCELLI - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2024
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1118
2024
29/10/2024
13/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 332 del 21/10/24
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NEGOZIO ADERENTE INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA MISSIONE: “SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE” – CISA DI CAVALLARI CLAUDIO & C. S.N.C. – SERRAVALLE SESIA (VC).
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1117
2024
29/10/2024
13/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 330 del 18/10/24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE, AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. OFFICINA MAZZONE PAOLO – SERRAVALLE SESIA (VC).
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1116
2024
29/10/2024
13/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 329 del 18/10/24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTE E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO, CIMITERI, AREE VERDI DI PERTINENZA STRADALE. IL MULINO DEI FIORI S.S.A. – GATTINARA (VC).
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1115
2024
29/10/2024
13/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 328 del 16/10/24
Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - VERONA (VR) - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2024..
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1114
2024
29/10/2024
13/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 283 del 02/08/24
Oggetto: ECONOMIE DI SPESA SU IMPEGNI PER FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2024 – AGSM AIM ENERGIA S.P.A. – VERONA (VR).
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1106
2024
29/10/2024
13/11/2024
DETERMINA UFFICIO TECNICO - LL.PP. E AMBIENTE N° 301 del 07/09/24
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE CENTRO STORICO - CORSO G. MATTEOTTI CUP H39J19000290001 CIG FIGLIO 92091910D4 - RETTIFICA IMPORTI VARIANTE N. 3 ED APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 4 AI SENSI ART 106 C.1 LETT C) DLGS 50/2016
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