Comune di Motta De' Conti

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina Responsabile Servizio N. 78 del 05/09/2024
Servizio di ristorazione scolastica a.s. 2024/2025 - Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023- Impegno di spesa in capo alla Ditta SCAMAR SRL
14.334,00
-Determina
Determina Servizio Tecnico Manutentivo N. 33 del 02/09/2024
Affidamento servizio tributi per gestione banca dati Tari periodo 01/07/2024 - 31/12/2024 - Impegno di spesa in capo a GESEL Srl
610,00
-Determina
Determina Responsabile Servizio N. 68 del 05/08/2024
Carta d'Identità Elettronica - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno per n. 4 CIE - Periodo dal 16 al 31 luglio 2024
67,16
-Determina
Determina Servizio Tecnico Manutentivo N. 27 del 09/07/2024
Intervento di riparazione impianto di pesatura - Impegno di spesa in capo a Demicheli Bilance
218,38
-Determina
Determina Responsabile Servizio N. 61 del 04/07/2024
Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo parziale. - Periodo 5.7.2024 - 19.09.2024 - Impegno di spesa in capo a Gi Group spa
4.868,29
-Determina
-Dichiarazione Tracciabilità flussi finanziari
-Dichiarazione Capacità a contrarre
-Copia Conforme Procura.pdf-1
Determina Servizio Tecnico Manutentivo N. 25 del 04/06/2024
Pulizia manuale strade e aree pubbliche (periodo 3 giugno 2024- 7 giugno 2024)
432,00
-Determina
Determina Responsabile Servizio N. 50 del 20/05/2024
Attivazione risponditore automatico sistema di telefonia - Impegno di spesa in capo a WINDSL srl di Vercelli
109,80
-Determina
Determina Responsabile Servizio N. 48 del 10/05/2024
Affidamento servizio di registrazione di contratto di locazione - Impegno di spesa in capo allo Studio Tecnico Borro e Zanotti
148,10
-Determina
Determina Responsabile Servizio N. 47 del 09/05/2024
Fornitura materiale vario di pulizia e cancelleria - Impegno di spesa in capo a Mondoffice srl
149,33
-Determina
Determina Servizio Tecnico Manutentivo N. 24 del 09/05/2024
MESSA IN SICUREZZA DEL SEDIME STRADALE DI TRATTI DI PUBBLICA UTILITA' VIABILITA' VIA F.G. PERUCCA E VICOLI LATERALI VIA TERRANOVA TRATTO 1 CUP G25F24000230001 - CIG B16DBCCFDA Riscontro procedura su MEPA e Aggiudicazio
49.877,67
-Determina

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Dati aggiornati al: 04/10/2024
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