Unione Montana Valle Strona e Quarne

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 26 del 01/04/2025
IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO UNIONE MONTANA AL 31/12/2024 Codice CIG: B512419F03
400,00
-Determina
Determina TECNICO DI PIANO N. 25 del 26/03/2025
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI VERIFICA OPERATIVITA' SU IMPIANTI RIPETITORI TELEVISIVI NEI COMUNI DI GERMAGNO E FORNERO IN VALSTRONA. (CIG B1AD38B83B).
969,90
-Determina
Determina TECNICO DI PIANO N. 24 del 19/03/2025
LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE MECCANICA AGLI SCUOLABUS FJ988VF, EW465WM, DI PROPRIETA' DELL'UNIONE (CIG B5E19C31B7).
750,00
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 23 del 17/03/2025
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER VETTOVAGLIAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA CIG: B6156C60FA
686,76
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 21 del 10/03/2025
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA TRIENNIO 2025-2026-2027 E IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 A.S. 2024-2025 CODICE CIG:B5F3917E08
10.500,00
-Determina
-Stipula_NG5131029
Determina TECNICO DI PIANO N. 20 del 04/03/2025
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MECCANICA AGLI SCUOLABUS FJ988VF, EW465WM, DI PROPRIETA' DELL'UNIONE (CIG B5E19C31B7).
915,00
-Determina
Determina TECNICO DI PIANO N. 19 del 25/02/2025
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA MANIGLIA INTERNA DELL'AMBULATORIO MEDICO SITUATO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI STRONA DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA. CIG: B5A5CCA9B0.
170,80
-Determina
Determina TECNICO DI PIANO N. 18 del 12/02/2025
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI VALSTRONA. CIG B590B53D93
1.329,80
-Determina
Determina TECNICO DI PIANO N. 17 del 11/02/2025
IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO/REVISIONE ESTINTORI E IDRANTI DEL CENTRO SOCIO SCOLASTICO SPORTIVO DELL'UNIONE ANNO 2025. (CIG B590971FD0).
436,67
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 11 del 10/02/2025
IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO MANUTENZIONE E FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB ANNO 2025 Codice CIG:B511CB0193
5.307,00
-Determina

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Dati aggiornati al: 01/04/2025
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